Плательщик НДС представил декларацию по НДС вместе с приложением 4 для возврата средств с электронного счета на его текущий счет. Но данное приложение было с ошибкой — не заполнена графа 2 таблицы 2 приложения 4, и средства не перечислены. Чтобы исправить ошибку, подали уточняющий расчет с исправленным приложением 4. Вернут ли средства на текущий счет плательщика на основании уточняющего расчета? Какие условия перечисления средств с электронного НДС-счета на текущий счет плательщика? В какой срок перечисляют излишние средства с электронного на текущий счет плательщика?